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开票方的正确方法

发布时间:2022-12-06 18:17:05

⑴ 开票的方法有哪些

个体户开发票的方法:

1、个体户如果需要代开发票,凭你的税务登记证、身份证、对方出具的《付款证明》、双方签订的合同等资料,到办税服务厅申请代开发票。

2、依法办理税务登记的单位和个人,在领取税务登记证件后,向主管税务机关申请领购发票,经主管税务机关审核后,发放《发票领购簿》。

3、纳税人到主管地税所办税服务中心领取并填写《纳税人领购发票票种核定申请表》一式二份。需出示《税务登记证》(副本),需报送的资料经办人的身份证明、财务专用章或发票专用章印模。

4、已办理税务登记的纳税人需要使用发票的,凭《发票领购簿》核准的种类、数量以及购票方式,向主管税务机关领购发票。纳税人应提供资料:发票购领簿、税控IC卡(税控机打发票使用)、财务专用章或发票专用章、已用发票存根(初次购买除外、购税控发票携带已开具的最后一张记账联)

5、下载开票软件,进入开票界面,按自己需要开票。此回答由有钱花提供,有钱花是度小满金融旗下信贷平台,度小满金融将切实把国家支持小微企业渡过难关的号召落到实处,全面支持小微生产经营,大多数小微业主选择有钱花,满足小微经营周转需求。据悉,度小满金融的信贷用户中,有七成是小微企业主。截至目前,度小满金融携手数十家金融合作伙伴,累计为小微企业主发放数千亿元贷款,资金周转就找度小满金融,大品牌更安心。

⑵ 增值税专用发票开票步骤

1. 插上金税盘在电脑上,进入开票系统,用开票员的身份进入;
2. 进入后就能看到发票填开选项,点击;
3.点击发票填开后,就能选择是开增值税专用发票还是普通发票,选择增值税专用发票,点击确认;
4. 开始填写开票信息,购买方的信息,及货物应税劳务的名称等,按规定填完;
5. 开票信息填完后,点击右上角的打印;
6. 根据自己打印机的情况,设置边距,将同一发票号的纸质发票放入打印机内,点击打印;
7. 打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票,开完了就点取消,推出系统就可以了;
8. 打印完后,在发票的每一联都盖上发票专用章,把发票联和抵扣联寄给对方即可。

⑶ 开发票的详细流程

1、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中,点发票管理,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类(专用发票或是普通发票)2、进入开发票界面后先填写上面的名称(企业名称)纳税人识别号(企业税号)此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称,当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物,或付出的劳物名称,填好数量,单价,金额自动出来。3、最后打印。注意:打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的;打印机放发票的距离要调试好,打出来的发票不能出格,压线。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
第三条发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要,增减除发票联以外的其他联次,并确定其用途。

⑷ 开票怎么

开票的操作流程提示进行操作。
一、初次安装准备工作:
1、 获取并安装CA证书:新登记纳税人或第一次登录网厅需要先持税务登记副本原件、U盘、经办人员身份证到主管税务机关的办税服务厅申领网厅登录密码,或根据需要申领CA证书(数字证书)(原先已申领过CA证书的仍可使用)。
2、 网络发票开通:纳税人申请领购通用机打发票的必须使用网络开票系统开具普通发票,凭发票领购簿在办税服务厅申请网络发票开户(注意设定分开票机数量)。
3、 下载并安装开票软件:国税首页软件下载中下载市国家税务局普通发票网络开具系统,双击网票安装软件图标,系统运行安装向导,完成安装。
4、办税大厅购买通用机打发票。
二、开票系统操作:
网络开票操作视频:办税服务—资料下载—软件下载—市国税局普通发票网络开具系统(企业客户端)培训视频.rar
(一)、首次登录—注册授权
启动网络开票系统,显示注册授权窗口,网络设置,主要是设置网络发票的服务器地址及端口,新的网络开票软件中已经存在的,不须重新设置。在注册授权窗口正确输入纳税人识别号,如果纳税人为一户一机用户,只需设置主机,主机号默认为0。如果为一户多机用户,设置完主机后,还需要设置分机号码,若注册成功,显示网络开票系统登录界面。
(二)系统登录
系统启动后,用户需输入开票员管理员账号和密码,初次登录使用的账号为纳税人识别号,密码为“123456”,首次登录成功后,系统提示用户修改管理员默认密码。
(三)系统维护:
1、用户管理:网络开票系统提供两种权限类型的用户,分别为开票管理员和开票员。
2、网络设置:用于设置访问税务机关服务器的设置,只有当税务机关服务器地址发生变化时,需要重新设置上述参数,输入要设置的相应税局端的服务器地址和端口号。
3、数据备份/恢复:为保证企业网络开票系统的数据安全,防止系统数据丢失,系统提供数据备份和恢复功能,保证企业正常开票。建议企业定期做数据备份,以免数据丢失。
(四)基础资料:
该功能菜单共有四个子菜单,分别为“客户资料”、“货物(应税劳务)资料”、“本单位信息”、“本单位银行资料”。基础资料在开具发票时方便选择使用,添加的客户、货物、银行信息资料只保存在本地,不会上传到税务局端系统。
(五)发票:
该功能菜单为开票核心功能,提供发票开具、发票库存、票源下载、发票查询、发票缴销管理(主机及单机)、受票方查询等功能。
1、发票开具:
提供用户开具普通发票的功能,包括发票的填开、作废等操作,开具发票的操作人员是开票员。
(1)正常开票:若在线开票,发票自动上传至网络发票管理信息系统;若离线状态开票,开票数据自动保存在系统中,等待网络连通后再将发票信息上传到管理端网络发票管理信息系统。
(2)开具红字发票:对隔月已经报送的发票做冲红处理,开具红字发票(发票冲红)
特殊红票:特殊冲红是对网络发票系统应用以前所开发票的冲红开具,则冲红发票填开方式应选择“特殊红票”,按原正数发票的内容填开红字发票,数量、金额为负值,操作步骤同正数发票填开。
(3)发票填开作废:对当前月份已开具的发票进行作废。
(4)空白发票作废:用于作废没有开具过的发票。
(5)发票查询补打:此功能用于将已经开具并保存发票查询补打操作,将已开具的发票打印出来。
(6)发票补录:当纸质发票已经打印出来,而发票电子数据未保存时,需要使用发票补录功能,完成电子发票数据的录入。
2、发票库存:
查看发票领用信息。点击“发票/发票库存”功能菜单,显示库存界面。
3、票源下载:
用户从税务局领购发票的票源传入网络发票管理信息系统,一般情况下票源信息在登录时会实时传入系统,无需手动下载票源。
4、发票查询
查询一定时间内的普通发票领用、开具、作废、结存情况的查询、统计,也可查询某一份发票开票票面情况和清单,并可进行补充打印,但不保存补打发票信息。
5、发票缴销管理
当纳税人纸质发票损毁或者发票购买错误等情况下,需向税局缴销这些发票,提供用户缴销普通发票的功能,包括发票缴销、发票缴销历史查询等操作。分机不能缴销,需要退回主机再缴销。
6、发票复制
为了操作上的方便,当新开具发票与已开具发票内容相同或者相近时,用户可以选择
一张发票进行复制操作,购货单位信息、商品信息与原发票一致,只有发票代码、发票号和查询码与原发票不同。
7、受票方查询
受票方查询是指本纳税人企业可以查询其它纳税人企业给本纳税人企业已开具的发票信息,或者查询本纳税人企业开具的统一收购发票、农业产品收购专用发票的发票信息。
(六)主分机管理
当一个纳税人有多台开票机时,需要采用主分机的管理方式。首先纳税人要在税局端申请开票模式为“一户多机”,并且注册每一台开票机后才能在企业端使用系统。主机下载票源后,进行发票的分发,分机接收主机分配的票源,进行开票等操作,分机只能冲红、作废、退回本分机的发票;主机也只能对主机的发票进行冲红、作废、缴销。当分机退回发票库存时,主机更新票源。

个人不能自己开发票,可以找税务厅代开。具体方法如下:
一、到主管国税局办税服务大厅领取并填写《代开发票申请表》一份
二、纳税人应提供资料:
1.需出示的资料
申请代开发票人的合法身份证件
2.需报送的资料
付款方对所购物品品名、单价、金额等出具的书面确认证明,或购销合同。
三、税务机关承诺时限
提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全的,当场办结。
按照现行《增值税暂行条例》规定,从2009年1月1日起,个人代开发票适用小规模税收征收管理,其征税率为3%,而不是4%。
税务机关一般实行“一窗式”服务,即:先交税后开发票,一个征收窗口完成税款征收和代开发票事项。
税务代开的普通增值税发票不能抵扣增值税。

⑸ 财税干货开票的正确姿势该如此

有的公司的财务为什么开了发票却结不到账?明明是免税货物,因为发票错开却多缴税款?为了一张小小发票,让公司的BOSS们都愁眉苦脸的,而且还要面对税务的处罚,得不偿失!
开具金额
销货方在开具前一定要仔细核对正确后再进行开具。曼德企服提醒,发票金额开具错误只能作废或冲红后重新开具,不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。
票面格式开具
发票打印前应进行格式调整,确保二维码、密码区、文字能一一对应(第一次开具可先用A4纸打印调试准确后,在用发票进行补打,确保开具准确哦~),粗心的小主一定要在开具前对开票系统内发票代码、号码与纸质发票进行一一核对,核对无误后再行开具。曼德企服建议大家最好用专用打印机进行发票开具,以防打印其他文档后打印机格式错乱出现不必要的废票。
购买方开具
不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。曼德企服提醒一定要按照购买方提供的开票信息规范填开发票并做到逐项逐字核对。
备注栏应填
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。
征收品目
按照规定,自2016年8月1日起,纳入新系统推行范围的试点纳税人应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票。简言之,就是要求纳税人在增值税发票上选择正确的商品和服务税收分类与编码进行开具。如果开错了当月应按规定作废,次月按规定冲红。
重点来了,从2017年7月1日起,增值税税率由五档减至17%、11%、6%和0四档,取消13%这一档税率;将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。同时,对农产品深加工企业购入农产品维持原扣除力度不变,避免因进项抵扣减少而增加税负。这个政策执行初始阶段,很有可能习惯性的开成原来的税率,一定要注意咯!
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⑹ 怎样开发票

一、增值税普通发票
1.进入开票系统,点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”,点击“确定”
2.进入发票填开界面,上方点击“红字”按钮
3.输入需要红冲的发票代码和号码,此处需要输入2遍,点击“下一步"
4.确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。
二、增值税专用发票
1.进入开票系统,点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’,根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注:购方申请不需要填写发票代码和发票号码,销方申请需要填写),购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”,根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,确认票面信息或录入票面信息(注:数量和金额为负数,单价为正数),确认完成点击右上角“打印”,弹出窗口选择“不打印”,再弹出窗口选择“取消”。
2.在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号,点击‘上传’并“确定”,待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。
3.点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”,点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“,鼠标左键双击已审核通过的信息表编号,确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

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