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開票方的正確方法

發布時間:2022-12-06 18:17:05

⑴ 開票的方法有哪些

個體戶開發票的方法:

1、個體戶如果需要代開發票,憑你的稅務登記證、身份證、對方出具的《付款證明》、雙方簽訂的合同等資料,到辦稅服務廳申請代開發票。

2、依法辦理稅務登記的單位和個人,在領取稅務登記證件後,向主管稅務機關申請領購發票,經主管稅務機關審核後,發放《發票領購簿》。

3、納稅人到主管地稅所辦稅服務中心領取並填寫《納稅人領購發票票種核定申請表》一式二份。需出示《稅務登記證》(副本),需報送的資料經辦人的身份證明、財務專用章或發票專用章印模。

4、已辦理稅務登記的納稅人需要使用發票的,憑《發票領購簿》核準的種類、數量以及購票方式,向主管稅務機關領購發票。納稅人應提供資料:發票購領簿、稅控IC卡(稅控機打發票使用)、財務專用章或發票專用章、已用發票存根(初次購買除外、購稅控發票攜帶已開具的最後一張記賬聯)

5、下載開票軟體,進入開票界面,按自己需要開票。此回答由有錢花提供,有錢花是度小滿金融旗下信貸平台,度小滿金融將切實把國家支持小微企業渡過難關的號召落到實處,全面支持小微生產經營,大多數小微業主選擇有錢花,滿足小微經營周轉需求。據悉,度小滿金融的信貸用戶中,有七成是小微企業主。截至目前,度小滿金融攜手數十家金融合作夥伴,累計為小微企業主發放數千億元貸款,資金周轉就找度小滿金融,大品牌更安心。

⑵ 增值稅專用發票開票步驟

1. 插上金稅盤在電腦上,進入開票系統,用開票員的身份進入;
2. 進入後就能看到發票填開選項,點擊;
3.點擊發票填開後,就能選擇是開增值稅專用發票還是普通發票,選擇增值稅專用發票,點擊確認;
4. 開始填寫開票信息,購買方的信息,及貨物應稅勞務的名稱等,按規定填完;
5. 開票信息填完後,點擊右上角的列印;
6. 根據自己列印機的情況,設置邊距,將同一發票號的紙質發票放入列印機內,點擊列印;
7. 列印完後如果還需要開就點確認開下一張發票,開完了就點取消,推出系統就可以了;
8. 列印完後,在發票的每一聯都蓋上發票專用章,把發票聯和抵扣聯寄給對方即可。

⑶ 開發票的詳細流程

1、打開開票軟體輸入用戶名、密碼進入到開票軟體當中,點發票管理,進入到發管理界面點擊發票填開選擇一下要填開的發票種類(專用發票或是普通發票)2、進入開發票界面後先填寫上面的名稱(企業名稱)納稅人識別號(企業稅號)此兩項為必填項。接下來選擇貨物和應稅勞物名稱,當滑鼠放在這一欄的時候就會出現一個小放格點選擇你賣出的貨物,或付出的勞物名稱,填好數量,單價,金額自動出來。3、最後列印。注意:列印機里放入的發票號要和開票軟體里的發票號是一致的;列印機放發票的距離要調試好,打出來的發票不能出格,壓線。
法律依據
《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》
第三條發票的基本聯次包括存根聯、發票聯、記賬聯。存根聯由收款方或開票方留存備查;發票聯由付款方或受票方作為付款原始憑證;記賬聯由收款方或開票方作為記賬原始憑證。省以上稅務機關可根據發票管理情況以及納稅人經營業務需要,增減除發票聯以外的其他聯次,並確定其用途。

⑷ 開票怎麼

開票的操作流程提示進行操作。
一、初次安裝准備工作:
1、 獲取並安裝CA證書:新登記納稅人或第一次登錄網廳需要先持稅務登記副本原件、U盤、經辦人員身份證到主管稅務機關的辦稅服務廳申領網廳登錄密碼,或根據需要申領CA證書(數字證書)(原先已申領過CA證書的仍可使用)。
2、 網路發票開通:納稅人申請領購通用機打發票的必須使用網路開票系統開具普通發票,憑發票領購簿在辦稅服務廳申請網路發票開戶(注意設定分開票機數量)。
3、 下載並安裝開票軟體:國稅首頁軟體下載中下載市國家稅務局普通發票網路開具系統,雙擊網票安裝軟體圖標,系統運行安裝向導,完成安裝。
4、辦稅大廳購買通用機打發票。
二、開票系統操作:
網路開票操作視頻:辦稅服務—資料下載—軟體下載—市國稅局普通發票網路開具系統(企業客戶端)培訓視頻.rar
(一)、首次登錄—注冊授權
啟動網路開票系統,顯示注冊授權窗口,網路設置,主要是設置網路發票的伺服器地址及埠,新的網路開票軟體中已經存在的,不須重新設置。在注冊授權窗口正確輸入納稅人識別號,如果納稅人為一戶一機用戶,只需設置主機,主機號默認為0。如果為一戶多機用戶,設置完主機後,還需要設置分機號碼,若注冊成功,顯示網路開票系統登錄界面。
(二)系統登錄
系統啟動後,用戶需輸入開票員管理員賬號和密碼,初次登錄使用的賬號為納稅人識別號,密碼為「123456」,首次登錄成功後,系統提示用戶修改管理員默認密碼。
(三)系統維護:
1、用戶管理:網路開票系統提供兩種許可權類型的用戶,分別為開票管理員和開票員。
2、網路設置:用於設置訪問稅務機關伺服器的設置,只有當稅務機關伺服器地址發生變化時,需要重新設置上述參數,輸入要設置的相應稅局端的伺服器地址和埠號。
3、數據備份/恢復:為保證企業網路開票系統的數據安全,防止系統數據丟失,系統提供數據備份和恢復功能,保證企業正常開票。建議企業定期做數據備份,以免數據丟失。
(四)基礎資料:
該功能菜單共有四個子菜單,分別為「客戶資料」、「貨物(應稅勞務)資料」、「本單位信息」、「本單位銀行資料」。基礎資料在開具發票時方便選擇使用,添加的客戶、貨物、銀行信息資料只保存在本地,不會上傳到稅務局端系統。
(五)發票:
該功能菜單為開票核心功能,提供發票開具、發票庫存、票源下載、發票查詢、發票繳銷管理(主機及單機)、受票方查詢等功能。
1、發票開具:
提供用戶開具普通發票的功能,包括發票的填開、作廢等操作,開具發票的操作人員是開票員。
(1)正常開票:若在線開票,發票自動上傳至網路發票管理信息系統;若離線狀態開票,開票數據自動保存在系統中,等待網路連通後再將發票信息上傳到管理端網路發票管理信息系統。
(2)開具紅字發票:對隔月已經報送的發票做沖紅處理,開具紅字發票(發票沖紅)
特殊紅票:特殊沖紅是對網路發票系統應用以前所開發票的沖紅開具,則沖紅發票填開方式應選擇「特殊紅票」,按原正數發票的內容填開紅字發票,數量、金額為負值,操作步驟同正數發票填開。
(3)發票填開作廢:對當前月份已開具的發票進行作廢。
(4)空白發票作廢:用於作廢沒有開具過的發票。
(5)發票查詢補打:此功能用於將已經開具並保存發票查詢補打操作,將已開具的發票列印出來。
(6)發票補錄:當紙質發票已經列印出來,而發票電子數據未保存時,需要使用發票補錄功能,完成電子發票數據的錄入。
2、發票庫存:
查看發票領用信息。點擊「發票/發票庫存」功能菜單,顯示庫存界面。
3、票源下載:
用戶從稅務局領購發票的票源傳入網路發票管理信息系統,一般情況下票源信息在登錄時會實時傳入系統,無需手動下載票源。
4、發票查詢
查詢一定時間內的普通發票領用、開具、作廢、結存情況的查詢、統計,也可查詢某一份發票開票票面情況和清單,並可進行補充列印,但不保存補打發票信息。
5、發票繳銷管理
當納稅人紙質發票損毀或者發票購買錯誤等情況下,需向稅局繳銷這些發票,提供用戶繳銷普通發票的功能,包括發票繳銷、發票繳銷歷史查詢等操作。分機不能繳銷,需要退回主機再繳銷。
6、發票復制
為了操作上的方便,當新開具發票與已開具發票內容相同或者相近時,用戶可以選擇
一張發票進行復制操作,購貨單位信息、商品信息與原發票一致,只有發票代碼、發票號和查詢碼與原發票不同。
7、受票方查詢
受票方查詢是指本納稅人企業可以查詢其它納稅人企業給本納稅人企業已開具的發票信息,或者查詢本納稅人企業開具的統一收購發票、農業產品收購專用發票的發票信息。
(六)主分機管理
當一個納稅人有多台開票機時,需要採用主分機的管理方式。首先納稅人要在稅局端申請開票模式為「一戶多機」,並且注冊每一台開票機後才能在企業端使用系統。主機下載票源後,進行發票的分發,分機接收主機分配的票源,進行開票等操作,分機只能沖紅、作廢、退回本分機的發票;主機也只能對主機的發票進行沖紅、作廢、繳銷。當分機退回發票庫存時,主機更新票源。

個人不能自己開發票,可以找稅務廳代開。具體方法如下:
一、到主管國稅局辦稅服務大廳領取並填寫《代開發票申請表》一份
二、納稅人應提供資料:
1.需出示的資料
申請代開發票人的合法身份證件
2.需報送的資料
付款方對所購物品品名、單價、金額等出具的書面確認證明,或購銷合同。
三、稅務機關承諾時限
提供的資料完整、填寫內容准確、各項手續齊全的,當場辦結。
按照現行《增值稅暫行條例》規定,從2009年1月1日起,個人代開發票適用小規模稅收徵收管理,其征稅率為3%,而不是4%。
稅務機關一般實行「一窗式」服務,即:先交稅後開發票,一個徵收窗口完成稅款徵收和代開發票事項。
稅務代開的普通增值稅發票不能抵扣增值稅。

⑸ 財稅干貨開票的正確姿勢該如此

有的公司的財務為什麼開了發票卻結不到賬?明明是免稅貨物,因為發票錯開卻多繳稅款?為了一張小小發票,讓公司的BOSS們都愁眉苦臉的,而且還要面對稅務的處罰,得不償失!
開具金額
銷貨方在開具前一定要仔細核對正確後再進行開具。曼德企服提醒,發票金額開具錯誤只能作廢或沖紅後重新開具,不能在票面以塗改加蓋公章的方式使用。
票面格式開具
發票列印前應進行格式調整,確保二維碼、密碼區、文字能一一對應(第一次開具可先用A4紙列印調試准確後,在用發票進行補打,確保開具准確哦~),粗心的小主一定要在開具前對開票系統內發票代碼、號碼與紙質發票進行一一核對,核對無誤後再行開具。曼德企服建議大家最好用專用列印機進行發票開具,以防列印其他文檔後列印機格式錯亂出現不必要的廢票。
購買方開具
不符合規定的發票,不得作為財務報銷憑證,任何單位和個人有權拒收。開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目,全部聯次一次性如實開具,並加蓋發票專用章。曼德企服提醒一定要按照購買方提供的開票信息規范填開發票並做到逐項逐字核對。
備注欄應填
提供建築服務,納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,應在發票的備注欄註明建築服務發生地縣(市、區)名稱及項目名稱。
徵收品目
按照規定,自2016年8月1日起,納入新系統推行范圍的試點納稅人應使用新系統選擇相應的編碼開具增值稅發票。簡言之,就是要求納稅人在增值稅發票上選擇正確的商品和服務稅收分類與編碼進行開具。如果開錯了當月應按規定作廢,次月按規定沖紅。
重點來了,從2017年7月1日起,增值稅稅率由五檔減至17%、11%、6%和0四檔,取消13%這一檔稅率;將農產品、天然氣等增值稅稅率從13%降至11%。同時,對農產品深加工企業購入農產品維持原扣除力度不變,避免因進項抵扣減少而增加稅負。這個政策執行初始階段,很有可能習慣性的開成原來的稅率,一定要注意咯!
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⑹ 怎樣開發票

一、增值稅普通發票
1.進入開票系統,點擊「發票管理---發票填開---增值稅普通發票填開」,點擊「確定」
2.進入發票填開界面,上方點擊「紅字」按鈕
3.輸入需要紅沖的發票代碼和號碼,此處需要輸入2遍,點擊「下一步"
4.確認票面信息是否正確,確認之後正常列印在相對應的發票上面即可。
二、增值稅專用發票
1.進入開票系統,點擊「發票管理」按鈕上方點擊『紅字發票信息表』---『紅字增值稅專用發票信息表填開』,根據實際情況選擇「購方申請」或「銷方申請」(註:購方申請不需要填寫發票代碼和發票號碼,銷方申請需要填寫),購方申請點擊「確定」銷方申請點擊「下一步」,根據提示進入「開具紅字增值稅專用發票信息表」界面,確認票面信息或錄入票面信息(註:數量和金額為負數,單價為正數),確認完成點擊右上角「列印」,彈出窗口選擇「不列印」,再彈出窗口選擇「取消」。
2.在「發票管理」按鈕上方點擊『紅字發票信息表』----『紅字增值稅專用發票信息表查詢導出』進入界面中單擊選擇對應單號,點擊『上傳』並「確定」,待「信息表描述」變為「審核通過」即可進入「發票填開」界面進行負數發票填開。
3.點擊「發票管理---發票填開---增值稅專用發票填開」,點擊「紅字---導入網路下載紅字發票信息表「,滑鼠左鍵雙擊已審核通過的信息表編號,確認票面信息是否正確,確認之後正常列印在相對應的發票上面即可。

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